prezenční
Ing. Martin Dohnal
GasNet, s.r.o.
Vystudoval obor Řízení logistických systémů. V minulosti pracoval v řídících pozicích na Ministerstvu financí a Ministerstvu obrany. Od roku 2005 se podílel na vzniku interního auditu ve společnosti Správa Letišť, s.p. V současné době pracuje jako ředitel interního auditu ve společnosti Letiště Praha, a.s.
prezenční
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl
TAIŠL advokátní kancelář s.r.o.
Advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu.
JUDr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 1996). Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku 2000. Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut). Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky.
prezenční
Ing. Miroslav Čtvrtlík
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
![lekt-514-ctvrtlik-m-foto.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/rn/lekt-514-ctvrtlik-m-foto.jpg?path=1%2F997.jpg&_af=resize-80x80-cover)
V současné době je interním auditorem na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině – fakultu provozu a ekonomiky. Od roku 2007 je zaměstnán na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, kde zajišťuje komplexní výkon interního auditu jak v sídle úřadu v Olomouci, tak i na jeho 6 podřízených jednotkách v rámci celého Olomouckého kraje.
Internímu auditu se věnuje od roku 1992 a od roku 2010 je členem výboru Sekce veřejné správy při ČIIA, v současnosti zastává funkci místopředsedy. Od 6/2013 držitel certifikátu „Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant".
Publikační činnost – příspěvky do časopisu Interní auditor.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
Státní fond dopravní infrastruktury
Olga Mertlová působí od roku 2014 jako vedoucí oddělení interního auditu na Státním fondu dopravní infrastruktury. 7 let působila na Ministerstvu dopravy, kde byla odpovědná za nastavení systému pro čerpání prostředků EU a přípravu operačních programů. Jejími dalšími působišti byly CzechInvest, kde řídila odbor řízení rozvojových programů, a dále MŠMT, kde se podílela na přípravě výzev a hodnocení projektů pro OP VaVpI. Působí také jako odborný asistent na Dopravní fakultě ČVUT, jejíž je absolventkou.
Ing. Šárka Nováková, MBA
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
![387-sarka-novakova-003-.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/qs/387-sarka-novakova-003-.jpg?path=1%2F966.jpg&_af=resize-80x80-cover)
se aktivně věnuje internímu auditu ve veřejné správě už více než 20 let a v současné době působí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na pozici vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly. Je členkou ČIIA, kde se podílí na činnosti Výboru sekce veřejné správy, Redakční rady profesního časopisu Interní auditor a Výboru pro certifikaci interních auditorů ve veřejné správě. Šárka má bohaté zkušenosti s realizací interních auditů a veřejnosprávní kontrolou ve zdravotnických, sociálních, kulturních a školských příspěvkových organizacích, které neváhá sdílet.
Ing. Markéta Pourová
Státní fond dopravní infrastruktury
prezenční
Ing. Jana Báčová, CIA
![lekt-26-jana-bacova.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/qt/lekt-26-jana-bacova.jpg?path=1%2F967.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Profesní kariéra Jany Báčové je významně spojena s Českou národní bankou, Zkušenosti získala v útvarech dohledu nad finančním trhem, kde se zaměřovala zejména na problematiku interního auditu a vnitřních řídicích a kontrolních systémů. Poté zastávala v ČNB několik vedoucích pozic v různých oblastech její činnosti, v nichž zastupovala ČNB i navenek v příslušných výborech ESCB. Od roku 2002 vedla deset let útvar interního auditu ČNB, poté zastávala funkci ředitelky sekce peněžní a platebního styku a od roku 2015 pozici ředitelky sekce kancelář, kde kromě jiného byla zodpovědná i za funkce compliance, GDPR, řízení operačních rizik, etiku a podporu good governance. V současné době je mimo jiné předsedkyní výborů pro auditu ve skupině ČSOB.
Jana je certifikovaným auditorem (CIA) a je též certifikována Mezinárodním institutem interních auditorů pro hodnocení kvality interního auditu. Řadu let působila v Radě ČIIA a dlouhodobě se na půdě ČIIA věnuje lektorské činnosti a problematice standardizace profesní praxe interního auditu v České republice.
hybrid
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Je vedoucím Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vedle pedagogické a publikační činnosti se již mnoho let věnuje též vlastní advokátní praxi. Je členem Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předsedou České společnosti po pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
hybrid
Mgr. Petr Novotný
Argeus, s.r.o.
![663-img-2064-edit.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/cd/663-img-2064-edit.jpg?path=1%2F447.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 1991 se věnuje právní problematice.
První zkušenosti nabyl v Kapitálové investiční společnosti České pojišťovny a následně pracoval několik let v České národní bance, kde se věnoval legislativní činnosti.
Založení burzovního trhu v České republice zavedlo Petra na Burzu cenných papírů Praha, kde působil na pozici inspektora, analytika a kontroloval dodržování obchodních standardů.
Následovala nabídka od jednoho z největších obchodníků s cennými papíry, BH Securities, kde Petr Novotný zastával pozici Head of Compliance dlouhých 12 let.
Další profesní dráhu zvolil jako nezávislý konzultant v oblasti Compliance a v současné době zajištuje konzultace Compliance ve společnosti Argeus, s.r.o. pro investiční společnosti, fondy, obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele a korporace, které potřebují zajistit Compliance procesy.
Ing. Radek Ščotka, MBA
Argeus, s.r.o.
![lekt-158-rsc-foto-2018-03.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/qp/lekt-158-rsc-foto-2018-03.jpg?path=1%2F963.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Je partnerem společnosti Argeus, s.r.o., ve které působí jako interní auditor se specializací na Risk Management. Jmenovaný vede projektové týmy při řízení rizik v oblasti ochrany dat a bezpečnosti ICT. Radek Ščotka má dlouholetou praxi v bankovním sektoru se specializací na problematiku cenných papírů a investičního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti nabyl na poli auditu.
Věnuje se projektům řízení rizik v korporátní sféře českých i nadnárodních společností, vedl implementaci systémů a metodik řízení rizik, interních auditů prostřednictvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha českých i nadnárodních společností. Radek Ščotka je aktivní v lektorské činnosti a zaměřuje se na propojení světa interního auditu, rizik a kontrolních prvků do praxe.
Ing. Ščotka je absolventem Ekonomické fakulty VŠB Technické University Ostrava a The Free Swiss University of St. George´s.
prezenční
Ing. Matouš Pinkava
BDO Audit s.r.o.
prezenční
Ing. Jan Bukovský
Česká exportní banka, a.s.
![115-bukovsky-jan-foto.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/8l/115-bukovsky-jan-foto.jpg?path=1%2F311.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Po absolvování Fakulty elektrotechnické ČVUT spolupracoval při zavádění automatizovaných technologií v elektrotechnickém průmyslu. Od roku 1992 do roku 2001 působil v Komerční bance jako informatik i v různých funkcích v ekonomické oblasti. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současné době působí v kumulované funkci jako inspektor IT bezpečnosti a manažer operačních rizik v České exportní bance. V ČIIA přednáší od počátku roku 2007 (audity IT, audit pohledávek, auditní postupy, operační rizika).
webinář
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group, management consultants, s.r.o.
Již více než deset let se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů, je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. Současně působí jako učitel na Karlově Univerzitě a lektor pro podnikovou sféru. Je autorem řady časopiseckých i několika knižních publikací zabývajících se řízením a vedením lidí, například Řízení lidí v organizaci, Byznys je o lidech, Tvorba a rozvoj organizačních systémů, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera.
prezenční
Ing. Jan Chmelík
Česká spořitelna, a. s.
Absolvent VŠE Praha (specializace podniková ekonomika a management a personální řízení). Praxe v oblasti auditu a kontroly v soukromé i veřejné sféře. V současnosti auditor v Odboru auditu drobného bankovnictví v České Spořitelně a.s. Lektorská činnost pro ČIIA od r. 2008.
hybrid
Ing. Martina Křešťáková
Městská část Praha 3
![lekt-593-mk.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/b8/lekt-593-mk.jpg?path=1%2F406.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Vedoucí oddělení správy dokumentů Martina je odpovědná za řízení životního cyklu dokumentů v rámci městské části Praha 3. Zodpovídá za chod podatelen, metodicky řídí elektronický systém spisové služby a dohlíží na ukládání dokumentů ve spisovně a na skartační řízení. Ve veřejné správě působí více než 15 let a má bohaté zkušenosti z oblasti interního auditu, veřejných zakázek, archivnictví a vedení spisové služby. Od roku 2017 je členkou rady občanského sdružení CNZ, z. s., které se věnuje otázkám dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů a související problematice. Dlouhodobě se aktivně podílí na testování elektronického systému spisové služby, zejména v souvislosti s ukládáním dokumentů v elektronické spisovně a následném elektronickém skartačním řízení.
prezenční
PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA
Státní zemědělský intervenční fond
V roce 1995 ukončil magisterské studium na právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 1998 pak ukončil dvousemestrální specializační studium EUROPEUM zaměřené na ekonomii, právo, historii, veřejnou a sociální politiku a komunikaci EU na Fakultě sociálních věd a Právnické fakultě Univerzity Karlově v Praze.
V současné době působí jako vedoucí Útvaru interního auditu, Krajského úřadu Středočeského Kraje.
webinář
Mgr. Lucie Jahnová
- Působí ve společnosti Seyfor na pozici Team Leader Security.
- V oblasti auditní činnosti působí od roku 2009 a z toho 10 let jako ředitelka interního auditu a kontroly ve státní správě. V rámci své činnosti se setkala s různými typy auditů: strukturální fondy, finanční, protikorupční, forenzní, bezpečnostní atd. V současné době se ale ptimárně zabývá informační bezpečností (implementace, audity) a analýzou rizik (konzultant ve státní správě).
- V oblasti ochrany osobních údajů působí cca 8 let z toho 6 roky jako pověřenec pro ochranu osobních údajů ve státní správě a další soukromé subjekty. V rámci této oblasti byla od prvopočátku implementace systému, analýzy procesů, auditu GDPR až po řešení bezpečnostních incidentů.
- Další zkušenosti: implementace a auditní činnost v oblasti norem ISO 9001 a ISO 27001, implementace systému CAF ve veřejné správě, implementace oblasti ochrany oznamovatelů (whistleblowing), implementaci interního auditu ve veřejné správě, bezpečnostní manažer a manažer kvality, oblast řízení rizik a metodiky, nastavování vnitřního kontrolního systému.
webinář
Ing. Rodan Svoboda, CIA
![275-rodan-svoboda.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/rq/275-rodan-svoboda.jpg?path=1%2F1000.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Konzultant, lektor, externí hodnotitel kvality interního auditu
Rodan je kvalifikovaným a zkušeným senior konzultantem v poradenské společnosti Eurodan, s.r.o., kde využívá své dlouholeté auditorské a manažerské zkušenosti. Téměř dvacet let pracoval v elektrárenské společnosti ČEZ jak v ekonomických, tak auditorských pozicích. Podílel se na budování ČIIA, řadu let jako člen Rady, posléze jako jeho první výkonný ředitel. Několik let byl projektovým manažerem národní pobočky ISACA CRC a členem jeho řídicího výboru. Přes 3 roky byl členem Výboru pro audit v Kongresovém centru Praha, a.s.
Kromě tuzemské praxe získával auditorské zkušenosti i v rámci několika zahraničních projektů, mj. se podílel na budování systému finanční kontroly a interního auditu ve státní správě Republiky Tádžikistán. V současnosti vede odborné týmy při zavádění auditu, jeho výkonu a hodnocení v řadě obchodních společností, regulovaných subjektů finančního sektoru a organizacích veřejné správy. Více než tři roky odpovídal za provádění interních auditů u Pojišťovny VZP, a. s., dvanáct let koordinoval poskytování služeb pro funkci compliance ve finanční skupině Citfin. V letech 2017-18 působil jako senior konzultant při analýzách a implementaci zpracování osobních údajů podle GDPR. Je lektorem a trenérem v oblasti interního auditu, risk managementu, compliance a Corporate Governance. Vykonává externího hodnotitele kvality interníh auditu.
Rodan je certifikovaným interním auditorem (CIA), certifikovaným auditorem vnitřní kontroly (CICA), držitelem certifikace v ujišťování systému řízení rizik (CRMA). Je členem Českého institutu interních auditorů, členem IIC ve Spojených státech a čestným členem polského institutu PIKW.
prezenční
Ing. Jana Báčová, CIA
![lekt-26-jana-bacova.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/qt/lekt-26-jana-bacova.jpg?path=1%2F967.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Profesní kariéra Jany Báčové je významně spojena s Českou národní bankou, Zkušenosti získala v útvarech dohledu nad finančním trhem, kde se zaměřovala zejména na problematiku interního auditu a vnitřních řídicích a kontrolních systémů. Poté zastávala v ČNB několik vedoucích pozic v různých oblastech její činnosti, v nichž zastupovala ČNB i navenek v příslušných výborech ESCB. Od roku 2002 vedla deset let útvar interního auditu ČNB, poté zastávala funkci ředitelky sekce peněžní a platebního styku a od roku 2015 pozici ředitelky sekce kancelář, kde kromě jiného byla zodpovědná i za funkce compliance, GDPR, řízení operačních rizik, etiku a podporu good governance. V současné době je mimo jiné předsedkyní výborů pro auditu ve skupině ČSOB.
Jana je certifikovaným auditorem (CIA) a je též certifikována Mezinárodním institutem interních auditorů pro hodnocení kvality interního auditu. Řadu let působila v Radě ČIIA a dlouhodobě se na půdě ČIIA věnuje lektorské činnosti a problematice standardizace profesní praxe interního auditu v České republice.
prezenční
Ing. Valdemar Adamiš
Ministerstvo financí ČR
Ing. Jana Báčová, CIA
![lekt-26-jana-bacova.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/qt/lekt-26-jana-bacova.jpg?path=1%2F967.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Profesní kariéra Jany Báčové je významně spojena s Českou národní bankou, Zkušenosti získala v útvarech dohledu nad finančním trhem, kde se zaměřovala zejména na problematiku interního auditu a vnitřních řídicích a kontrolních systémů. Poté zastávala v ČNB několik vedoucích pozic v různých oblastech její činnosti, v nichž zastupovala ČNB i navenek v příslušných výborech ESCB. Od roku 2002 vedla deset let útvar interního auditu ČNB, poté zastávala funkci ředitelky sekce peněžní a platebního styku a od roku 2015 pozici ředitelky sekce kancelář, kde kromě jiného byla zodpovědná i za funkce compliance, GDPR, řízení operačních rizik, etiku a podporu good governance. V současné době je mimo jiné předsedkyní výborů pro auditu ve skupině ČSOB.
Jana je certifikovaným auditorem (CIA) a je též certifikována Mezinárodním institutem interních auditorů pro hodnocení kvality interního auditu. Řadu let působila v Radě ČIIA a dlouhodobě se na půdě ČIIA věnuje lektorské činnosti a problematice standardizace profesní praxe interního auditu v České republice.
Ing. František Beckert
Ministerstvo financí ČR
![lekt-506-beckert-f.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/rs/lekt-506-beckert-f.jpg?path=1%2F1002.jpg&_af=resize-80x80-cover)
František je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor podniková ekonomika a management. V roce 2003 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), do pozice interního auditora odpovědného za řízení a realizaci interních auditů, průběžné hodnocení vnitřního kontrolního systému a metodické vedení postupů interního auditu.
Od roku 2007 se zabýval auditem strukturálních fondů EU, v letech 2010–2012 byl v pozici vedoucího oddělení auditu Evropského sociálního fondu (ESF) na MPSV, které plnilo činnosti pověřeného auditního subjektu pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Od roku 2013 působí na Ministerstvu financí. Nejdříve v rámci Auditního orgánu, kde zpočátku působil ve vedoucí funkci odpovídající za výkon auditů prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dále řídil oddělení odpovědné za řízení kvality a koordinace auditů prostředků ESF a Regionálních operačních programů. Od prosince 2014 vedl oddělení Audit II v rámci Auditního orgánu Ministerstva financí, které má ve své odpovědnosti audit 7 operačních programů za programové období 2007–2013 a 3 operační programy za programové období 2014–2020 (65 auditorů). Od roku řídil oddělení Koordinace auditů ESIF, které plánovalo, koordinovalo a reportovalo auditní činnost za všechny operační programy spadajících pod Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a řídilo kvalitu všech auditních zpráv prováděných Auditním orgánem v této oblasti. V srpnu 2019 byl jmenován ředitel odboru Interního auditu Ministerstva financí.
Členem ČIIA je od roku 2004 a držitelem mezinárodního certifikátu pro interní auditory CIA od roku 2006. Od roku 2010 je členem Rady ČIIA, kde rovněž působí jako viceprezident tohoto Institutu. Od roku 2012 je předsedou Výboru Sekce veřejné správy ČIIA. František aktivně působí jako mentor a lektor ČIIA, zejména atestačních kurzů začleněných do Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě se zaměřením na provádění auditů strukturálních fondů, interní audit a zabezpečování kvality interního auditu ve veřejné správě. Dále se spolupodílí na přípravě a organizaci každoročních workshopů pro veřejnou správu, certifikaci interních auditorů ve veřejné správě a na publikační činnosti v oblasti interního auditu.
Ing. Pavel Folkman, CIA
Ministerstvo financí ČR
![717-folkman-pavel-foto-nove.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/sa/717-folkman-pavel-foto-nove.jpg?path=1%2F1020.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Celý svůj profesní život se věnuje auditu. Od roku 2005 působil ve Státním zemědělském intervenčním fondu nejprve jako interní auditor, následně ředitel Odboru interní audit, kdy byl zodpovědný za řízení a realizaci interních auditů, průběžné hodnocení vnitřního kontrolního systému a metodické vedení postupů interního auditu. Od roku 2014 působí na Ministerstvu financí, kde se zabývá problematikou auditu prostředků poskytnutých z fondů EU na pozici metodika Auditního orgánu.
Ing. Jiří Machát
Allianz pojišťovna, a.s.
Absolvent Fakulty Business and Management v rámci společného studijního programu Nottingham Trent University a VUT v Brně. Od roku 2010 pracoval několik roků ve společnosti Deloitte Česká republika v týmu interního auditu, v oddělení řízení podnikových rizik. Má zkušenosti v oblasti provádění interních auditů, hodnocení rizik a poskytování konzultačních služeb klientům v různých odvětvích, jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Dlouhodobě se zaměřuje na audity projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřejných zakázek. Od roku 2014 působí na pozici zástupce ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Metodiky, kvality a podpory auditu v rámci Ministerstva financí. Má zkušenosti s řízením týmu spolupracovníků a s publikační a přednáškovou činností v rámci ČIIA.
JUDr. Ing. Zdeňka Liv Prokšová
Nejvyšší kontrolní úřad
![684-zdenka-liv-proksova.png](https://www.interniaudit.cz/file/9f/684-zdenka-liv-proksova.png?path=1%2F341.png&_af=resize-80x80-cover)
Zdeňka Liv Prokšová působí celý profesní život v různých oblastech státní správy (Český statistický úřad, Okresní úřad, Ministerstvo vnitra), kde zastávala pozice od úrovně úřednických až po řídící. V současné době již jedenáctým rokem pracuje na Nejvyšší kontrolním úřadě. I zde prošla několik pozic a to od metodika, přes právníka až po interního auditora. Mnoho let se rovněž věnuje aktivní práci pro obec. Druhé volební období zastává funkci zastupitele obce, resp. člena rady obce, kde má na starosti právní problematiku, především závazkové právo.
Ing. Dana Ratajská
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
![519-ratajskad-19.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/rp/519-ratajskad-19.jpg?path=1%2F999.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Celý svůj profesní život působí ve veřejné správě, jak v územní samosprávě (Ostrava, Opava), tak i ve státní správě (ZVHS, ČSSZ, SPÚ, MF). Než se v roce 2002 začala věnovat internímu auditu, pracovala na různých ekonomických pozicích, z toho 10 let jako vedoucí ekonomického odboru.
V současné době pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj na pozici vedoucí samostatného oddělení interního auditu. Členkou ČIIA je od roku 2002, od roku 2010 je členkou výboru Sekce veřejné správy, kde se aktivně podílí na jejich aktivitách a také na organizaci seminářů a dalších akcí Českého institutu interních auditorů nejenom v Moravskoslezském regionu, členkou výboru pro certifikaci a občasnou přispěvatelkou do našeho časopisu Interní auditor. Členkou Rady ČIIA je od roku 2013.
Ing. Rodan Svoboda, CIA
![275-rodan-svoboda.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/rq/275-rodan-svoboda.jpg?path=1%2F1000.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Konzultant, lektor, externí hodnotitel kvality interního auditu
Rodan je kvalifikovaným a zkušeným senior konzultantem v poradenské společnosti Eurodan, s.r.o., kde využívá své dlouholeté auditorské a manažerské zkušenosti. Téměř dvacet let pracoval v elektrárenské společnosti ČEZ jak v ekonomických, tak auditorských pozicích. Podílel se na budování ČIIA, řadu let jako člen Rady, posléze jako jeho první výkonný ředitel. Několik let byl projektovým manažerem národní pobočky ISACA CRC a členem jeho řídicího výboru. Přes 3 roky byl členem Výboru pro audit v Kongresovém centru Praha, a.s.
Kromě tuzemské praxe získával auditorské zkušenosti i v rámci několika zahraničních projektů, mj. se podílel na budování systému finanční kontroly a interního auditu ve státní správě Republiky Tádžikistán. V současnosti vede odborné týmy při zavádění auditu, jeho výkonu a hodnocení v řadě obchodních společností, regulovaných subjektů finančního sektoru a organizacích veřejné správy. Více než tři roky odpovídal za provádění interních auditů u Pojišťovny VZP, a. s., dvanáct let koordinoval poskytování služeb pro funkci compliance ve finanční skupině Citfin. V letech 2017-18 působil jako senior konzultant při analýzách a implementaci zpracování osobních údajů podle GDPR. Je lektorem a trenérem v oblasti interního auditu, risk managementu, compliance a Corporate Governance. Vykonává externího hodnotitele kvality interníh auditu.
Rodan je certifikovaným interním auditorem (CIA), certifikovaným auditorem vnitřní kontroly (CICA), držitelem certifikace v ujišťování systému řízení rizik (CRMA). Je členem Českého institutu interních auditorů, členem IIC ve Spojených státech a čestným členem polského institutu PIKW.
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
![lekt-537-svoboda-m-foto.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/s8/lekt-537-svoboda-m-foto.jpg?path=1%2F1018.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Michal Svoboda absolvoval na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze studium oboru účetnictví a finanční řízení, tamtéž získal také doktorát a mnoho let působil jako odborný asistent. Od roku 2007 pracoval na Ministerstvu financí v odborech, které jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Aktuálně s Ministerstvem financí spolupracuje na vzniku nového zákona o účetnictví. Je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě a odborným konzultantem v oblastech účetní výkaznictví, vnitřní kontrolní systém, metodika 3E, nákladové kalkulace, finanční řízení a v souvisejících oblastech organizací veřejné správy.
prezenční
Ing. Jan Liška
Povodí Vltavy, státní podnik
![lekt-473-liska-12.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/rf/lekt-473-liska-12.jpg?path=1%2F989.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Absolvent oboru Komerční elektrotechnika na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni. Auditní činnost vykonává od roku 2007. Působil jako auditor systému jakosti v elektrotechnické výrobě. Od roku 2009 se aktivně věnuje výkonu interních auditů ve veřejné správě a výkonu auditů prostředků ze Strukturálních fondů. Je zastupitelem MČ Praha 14 a má praxi ze správy veřejného i soukromého majetku. V současné době působí jako samostatný interní auditor v Povodí Vltavy, státní podnik.
prezenční
Mgr. Jana Rambousková
![719-rambouskova-j-foto.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/df/719-rambouskova-j-foto.jpg?path=1%2F485.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Jana Rambousková vystudovala, ve své době málokomu co říkající (promovala v roce 2002), obor andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Výchově a vzdělávání dospělých se intenzivně věnuje téměř dvacet let. Za svoje poslání a životní náplň totiž považuje budování vztahů a „práci" s lidmi – těmi nejbližšími počínaje a doposud neznámými konče. Působila v několika významných českých vzdělávacích agenturách jako školitelka a projektová manažerka (např. Scio, Positive), zároveň se pohybovala v byznysovém prostředí. Také má zkušenosti z akademické půdy (státní i soukromé) a z ročního působení ve státní správě (Ministerstvo dopravy ČR). Po rodičovské dovolené se stala nezávislou lektorkou a konzultantkou v oblasti osobnostního rozvoje. Nadále spolupracuje s vybranými vzdělávacími společnostmi.
webinář
Martin Švéda
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
![731-msveda.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/dg/731-msveda.jpg?path=1%2F486.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde Martina zaujalo především právo duševního vlastnictví a ICT technologií, nastoupil v roce 2017 na Národní bezpečnostní úřad, do jeho tehdejšího Národního centra kybernetické bezpečnosti. Byl tak součástí vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde působí jako právník zaměřující se na národní regulaci kybernetické bezpečnosti a od roku 2021 vede oddělení regulace soukromého sektoru. Zaměřuje se především na problematiku pochopení a výkladu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů, a podílí se na návrzích jejich změn a úprav. Problematika pochopení těchto předpisů je pro Martina natolik zajímavá, že se její prezentaci věnuje také soukromě.
webinář
Ing. Markéta Ajmová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Absolventka Národohospodářské fakulty VŠE v Praze se zaměřením na veřejnou správu a regionální rozvoj. Od roku 2012 pracuje v legislativním oddělení Odboru práva veřejných zakázek na Ministerstvu pro místní rozvoj. Podílí se především na tvorbě legislativy v oblasti veřejného investování a jejím výkladem. Je spoluautorkou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek.
JUDr. Lenka Matochová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Je právničkou Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Po vystudování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se věnovala právu zadávání veřejných zakázek, a to ve státní správě a v advokacii. Ve své akademické a publikační činnosti se soustředí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a na veřejné zakázky v oblasti IT. Podílela se na zpracování překladu evropských „zadávacích" směrnic do českého jazyka, je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek a administrátorkou zadávacích řízení.
prezenční
Mgr. Pavel Bláha
Úřad práce České Budějovice
Internímu auditu se věnoval po jeho zavedení ve veřejné sféře 10 let a pomáhal zavádět vnitřní kontrolní systémy zejména v organizacích resortu MPSV. V současné době 12 let řídí odbor Kancelář ÚP ČR, krajské pobočky v Č. Budějovicích. Cca 20 let přednáší pro subjekty veřejné sféry. Publikační činnost je uvedena v ASPI v odkazech na literaturu a ve Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
hybrid
Ing. Radek Ščotka, MBA
Argeus, s.r.o.
![lekt-158-rsc-foto-2018-03.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/qp/lekt-158-rsc-foto-2018-03.jpg?path=1%2F963.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Je partnerem společnosti Argeus, s.r.o., ve které působí jako interní auditor se specializací na Risk Management. Jmenovaný vede projektové týmy při řízení rizik v oblasti ochrany dat a bezpečnosti ICT. Radek Ščotka má dlouholetou praxi v bankovním sektoru se specializací na problematiku cenných papírů a investičního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti nabyl na poli auditu.
Věnuje se projektům řízení rizik v korporátní sféře českých i nadnárodních společností, vedl implementaci systémů a metodik řízení rizik, interních auditů prostřednictvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha českých i nadnárodních společností. Radek Ščotka je aktivní v lektorské činnosti a zaměřuje se na propojení světa interního auditu, rizik a kontrolních prvků do praxe.
Ing. Ščotka je absolventem Ekonomické fakulty VŠB Technické University Ostrava a The Free Swiss University of St. George´s.
prezenční
Ing. Martin Dohnal
GasNet, s.r.o.
Vystudoval obor Řízení logistických systémů. V minulosti pracoval v řídících pozicích na Ministerstvu financí a Ministerstvu obrany. Od roku 2005 se podílel na vzniku interního auditu ve společnosti Správa Letišť, s.p. V současné době pracuje jako ředitel interního auditu ve společnosti Letiště Praha, a.s.
Ing. Bc. Kateřina Schovánková Nejedlá
Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
![686-schovankova.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/ra/686-schovankova.jpg?path=1%2F984.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Kateřina je absolventkou Stavební fakulty ČVUT v Praze a certifikovanou interní auditorkou. V současné době vede interní audit ve skupině innogy v České republice. V interním auditu pracuje od roku 2005, kdy spoluvytvářela útvar interního auditu ve skupině RWE a dále se podílela na významných transformačních aktivitách společnosti. Od roku 2014 se věnuje internímu vyšetřování nekorektního chování. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2018.
webinář
webinář
Mgr. Stanislav Klika, CIA, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP
BDO Audit s.r.o.
![487-klika-stanislav-web.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/rh/487-klika-stanislav-web.jpg?path=1%2F991.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Pracuje pro BDO od roku 2016 a zaměřuje se na vnitřní kontroly, řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj interních auditorů. Stanislav získal bohaté zkušenosti v oblasti systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z hlediska metodického i legislativního a také se podílel na implementaci rámce vnitřní kontroly Solvency II pro pojišťovnictví. Stanislav získal profesionální zkušenosti s interním auditem jako interní auditor a vedoucí útvaru interního auditu v rámci veřejného sektoru. Stanislav Klika je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
prezenční
Ing. Viktorie Nerpas
BDO Audit s.r.o.
prezenční
Ing. Petr Sikora
hybrid
Ing. Přemysl Šrámek, Ph.D., CISA
Správa železnic,státní organizace
Profesní kariéra Přemysla Šrámka je spojena především se Správou železnic, státní organizací, kde již při studiu zastával různé pozice v rámci řízení železničního provozu. Na generálním ředitelství Správy železnic, státní organizace poté začínal jako interní auditor oddělení auditu operací, aby se posléze stal jedním z klíčových garantů a bezpečnostním správcem aplikací kritické informační infrastruktury (mimo útvar interního auditu). Na začátku roku 2021 poté Přemysl dostal příležitost vybudovat v rámci SŽ oddělení auditu IT a kybernetické bezpečnosti, jehož vedoucím je dodnes.
prezenční
Mgr. Filip Zelingr
Letiště Praha, a. s.
![Zelingr.jpg](https://www.interniaudit.cz/file/xx/Zelingr.jpg?path=1%2F1223.jpg&_af=resize-80x80-cover)
Výkonný ředitel, Audit, Řízení rizik, Compliance
Letiště Praha, a.s.
Filip je již více než 9 let Ředitelem Interního auditu, Řízení rizik a Compliance ve skupině společností Letiště Praha, které z velké části vybudoval. Za více než 22 let profesní praxe působil mimo Letiště Praha ve vedoucích řídících i kontrolních rolích ve světových korporacích jako Citibank Europe nebo Giesecke&Devrient. Je řadu let členem Rady Českého institutu interních auditorů, expertní skupiny interního auditu Evropské pobočky Airport Council International a historicky byl zakládajícím členem předsednictva pobočky ASIS International v Čechách a následně na Slovensku. Vedle interního auditu a řízení rizik se Filip aktivně se zapojuje na různých platformách v odborných kruzích do dění v oblasti Compliance Management systémů, trestní odpovědnosti právnických osob, etiky a udržitelnosti podnikání a ESG.
prezenční
Mgr. Pavel Bláha
Úřad práce České Budějovice
Internímu auditu se věnoval po jeho zavedení ve veřejné sféře 10 let a pomáhal zavádět vnitřní kontrolní systémy zejména v organizacích resortu MPSV. V současné době 12 let řídí odbor Kancelář ÚP ČR, krajské pobočky v Č. Budějovicích. Cca 20 let přednáší pro subjekty veřejné sféry. Publikační činnost je uvedena v ASPI v odkazech na literaturu a ve Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.