Ev.č.Titul / autor / vydal
538

CRMA - Exam Study Guide; 1 st Edition

Francis Nicholson, CIA, CRMA a Chris Baker, CMIIA, CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

537b

Funkce interního auditu v bankách

Basilejský výbor pro bankovní dohled, překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013, rozsah

537a

Funkce interního auditu v bankách

Basilejský výbor pro bankovní dohled, překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013, rozsah

536b

Asistence pro malé útvary interního auditu při implementaci Mezinárodních standardů pro profesní praxi interhího auditu

The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013, rozsah

536a

Asistence pro malé útvary interního auditu při implementaci Mezinárodních standardů pro profesní praxi interhího auditu

The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013, rozsah

535b

Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000

The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2012, rozsah

535a

Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000

The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2012, rozsah

535

Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000

The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2012, rozsah

534

Kontrola a audit (ve finančních institutcích, pojišťovnách)

Pavel Schránil
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v roce 2010, rozsah

533

Externí a interní auditing

Pavel Schránil, Josef Tvrdoň
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v roce 2010, rozsah

/ nedostupné
532

Minimize Costs and Increase the Value of Your Sarbanes - Oxley 404 Program: Management´s Guide to Effective Internal Controls

Norman Marks, CPA, CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

531

IFRS Implementation - Best Practices for Assurance of Organizational Value

Louis Beaubien, PhD, CMA, CGA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

530b

Průvodce veřejnými rozpočty; Komise pro primární systém dohledu Sekce veřejné správy

Ing. Blanka Štefanková
Český institut interních auditorů v roce 2012, rozsah 72

530a

Průvodce veřejnými rozpočty;Komise pro primární systém dohledu Sekce veřejné správy

Ing. Blanka Štefanková
Český institut interních auditorů v roce 2012, rozsah 72

529

Auditing Employee Management

Kelli W. Vito, SPHR, CCP
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

528

Advancing Organizational Governance: Internal Audit´s Role

P. Dean Bahrman, CIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

527

10 Key Techniques to Improve Team Productivity

Hernan Murdock, DBA, CIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce

526

Board Effectiveness: What Works Best, 2nd Edition

Catherine L. Bromilow, CPA, V. Elaine Garvey, CPA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

525

Clarifity-Impact-Speed: Delivering Audit Reports That Matter

Sally F. Cutler
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

524

Improving Board Risk Oversight Through Best Practices

Paul L. Walker, Wiliam G. Shenkir, Thoma S. Barton
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

523

Implementing the International Professional Practices Framework, 3rd Edition updated

Urton Anderson, Andrew J. Dahle
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

522b

AUDIT informačního systému

Vlasta Svatá
PROFESSIONAL PUBLISHING v roce 2011, rozsah 227

522a

AUDIT Informačního systému

Vlasta Svatá
PROFESSIONAL PUBLISHING v roce 2011, rozsah 227

/ nedostupné
521

Quality Assessment Manual, Updated 6th Edition - CD-ROM

The IIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

520

Strategies for Small Audit Shops, 2nd Edition

David O´Regan, CIA, FCA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

519

Auditing Employee Hiring and Staffing

Kelli W. Vito, SPHR, CCP
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

518

Audit Committee Effectiveness: What Works Best, 4th Edition

Catherine L. Bromilow, CPA, Donald P. Keller, CPA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

517

Evaluating and Improving Organizational Governance

Dean Bahrman, CIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

516

Internal Auditing: A Guide for the New Auditor, 3rd Edition

David Galloway
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc

515

Auditing Social Media: A Governance and Risk Guide

Peter R. Scott, J. Mike Jacka
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roc